朱文欣的个人简历

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  3. 更新: 2009年10月28日
  4. 类别: 海归人才
基本信息
姓名 朱文欣 朱文欣
性别
出生年月 1982-1-18
最终学历 研究生及双学士
工作经验 二年或以上
目前月薪 面议 (元)
目前所在地 广东省广州市
户口所在地 上海市 上海市
联系方式
联系电话 13828469386 (手机)  (020)85512063 (住宅电话)  
Email superzwx@hotmail.com
详细地址 广州市天河区黄埔大道西237号704房
邮编 510620
求职意向
工作性质 全职
从事行业 国外投行,基金公司,证券公司,金融/投资/证券/保险/银行
职能职位 金融/投资,信贷/证券,金融/经济研究员,投资/理财顾问,投资银行业务
工作地点 上海市
期望月薪 面议(元)
工作经历
从2006-12至今
工作单位 毕马威华振会计师事务所广州分所 (合资(欧美))
所在部门 风险咨询服务部门 (会计/审计)
职能职位 咨询/顾问 专业顾问
工作说明 参与各种风险咨询项目及审计项目,在项目中主要负责与客户负责人沟通以了解业务流程及部门运作情况、进行财务及内部控制情况的调研分析、采集样本及相关数据、撰写分析报告并提出改进建议。常与公司内其他业务组(如:税务组、审计组、财务咨询组、营运绩效组)合作,共同完成项目。另外,还负责行业信息搜集及调研,并参与项目企划案的起草及修订。

曾参与项目:
《深交所上市公司内部控制指引》合规性项目;
美国萨班斯法案(SOX 404)合规性项目;
大型企业收购项目的IT尽职调查;
A股上市公司的年度财务审计及信息系统审计;
大陆公司香港上市IPO财务审计;
内部控制咨询项目;
资金管理咨询及结算中心设计项目等。
项目经验
从2009-7到2009-9 : 某快递公司国际结算中心设计项目
项目描述
某快递公司拟开拓海外业务,为提高资金管理的安全性及效率,特聘请我方负责关于设立国际结算中心的相关调研分析并提供设计方案。
责任描述
客户需求调研;与客户访谈了解组织架构及资金管理现状;与项目组经理及组员共同讨论、分析资金管理现状及客户需求,研究与结算中心开立相关的各个方面(包括开立地点的法律法规、结算中心在集团中的架构关系、资金控制方式的选择及利弊、投融资功能的可拓展性等等);参与分析报告及设计方案的起草与修订,并负责投融资流程设计。
从2009-1到2009-3 : 某制造业A股上市公司年度财务审计
项目描述
对某制造业A股上市公司进行年度财务审计。
责任描述
到该集团公司的4个子公司进行现场审计(获取相关数据、支持文件,并做合理性复核);在该集团总部参与报表数据整理工作,跟进部分子公司未解决的审计问题,协调并在工作底稿中做合理解释,确保财务数据可靠性及真实性。
从2008-11到2008-12 : 某大型国企年度信息系统审计
项目描述
为某大型国企的年度财务审计提供信息系统审计支持。
责任描述
与相关负责人了解系统现状,分析系统运行及数据可靠性,并进行抽样测试;
评估系统一般控制水平;评估系统高层次控制水平。
从2008-10到2008-11 : 某大陆制造业公司赴香港上市审计项目
项目描述
为某大陆制造业公司赴香港上市提供财务审计服务。
责任描述
在项目中主要负责收入、管理费用、财务费用及短期投资等科目的相关审计工作。
从2008-6到2008-10 : 国内某大型国企收购尽职调查项目
项目描述
为收购方提供被收购方真实可信的财务数据及业务数据,以尽可能确保收购价格的合理性及准确性。
责任描述
主要负责IT业务系统/财务系统数据方面的尽职调查,与财务尽职调查小组合作,确保系统采集并生成的业务数据及财务报表数据源准确、合理,以便于收购方及时发现问题并对收购价格做相应调整。
从2007-10到2007-12 : 某国内医药公司赴美国上市SOX404合规性咨询项目
项目描述
为满足美国上市萨班斯法案的要求,为该公司提供内部控制审阅并提出内控管理建议。
责任描述
通过访谈了解各业务流程的内部控制现状及缺陷,并参照领先实务提出内控管理建议。主要涉及财务报告流程、人力资源管理流程及投资流程的流程梳理及风险评估。
从2007-7到2007-8 : 某电力公司内部控制咨询项目
项目描述
对某电力公司各个业务流程的内部控制点进行审阅,提出改进意见并协助编制内控手册。
责任描述
与相关业务流程负责人访谈,了解内控现状;
编制风险控制矩阵,识别出内控差距并与相关管理层沟通确认;
提出改进建议并协助编制各业务流程的内控手册。
从2007-6到2007-7 : A股上市制造业公司《深交所上市公司内部控制指引》合规性咨询项目
项目描述
深交所出台《深交所上市公司内部控制指引》,本项目旨在为某A股上市公司提供合规性咨询服务,为满足该指引的要求提出相关建议。
责任描述
与各业务流程负责人访谈,获取内部控制现状信息;
编制流程图、流程描述及风险控制矩阵,识别内控差距并与客户沟通确认,提出相关改进建议。
IT技能
技能名称 使用时间 熟练程度
Word 40 (月) 精通
PowerPoint 40 (月) 精通
Visio 24 (月) 精通
FoxPro 3 (月) 一般
Adobe Photoshop 12 (月) 良好
SAP 12 (月) 一般
MS Office 40 (月) 精通
教育经历
教育时间 所获学历 毕业学校 所学专业 专业描述
2004-7到2005-10 硕士 Saint Mary’s University (Canada) 金融学 GPA: 3.61 专业课程主要涉及宏观经济学、微观经济学、会计学、统计学、财务报告及管理、公司理财、投资组合、风险管理、国际金融机构、预测分析及金融衍生工具应用等。
2000-9到2004-6 大学本科 广东工业大学 经济学 GPA: 3.28 专业课程主要涉及宏观经济学、微观经济学、经济数学、运筹学、会计学、企业管理、管理信息系统、国际贸易和货币银行学等。 (2001-2002年度获得学业优秀奖学金二等奖及优秀学生奖学金二等奖,2002-2003年度获得学业优秀奖学金三等奖)
培训经历
从2006-12至今
培训机构 毕马威华振会计师事务所
培训地点 广州
培训课程 会计、内部审计、风险管理、信息系统咨询、营运绩效咨询等课程
培训内容 会计、内部审计、风险管理、信息系统咨询、营运绩效咨询等课程
语言能力
英语 (熟练) 普通话 (精通) 粤语 (精通) 上海话 (精通)
所获证书
获证时间 证书类别 获证成绩
2008-11 CIA (国际注册内部审计师) 全科通过
2003-6 大学英语六级 通过
2008-8 CFA(特许金融分析师)二级成绩单 通过
简历附加信息
社会活动
留学期间曾参与当地龙舟比赛的策划和组织;

曾参与组织加拿大-美国东部驾车自助游;

就职期间曾代表公司咨询部门赴华东华中及华南数高校做招聘宣讲会。
特长
唱歌,乒乓球,书法。曾在KPMG年度晚会上演唱并参与后台录音。
相关附件
CV照片